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1. |
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Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo
by Montaño, Orozco, Edilberto
Publication:
Cali : Programa Editorial Universidad del Valle 2013
. 446 páginas :
24 cm.
Date:2013
Availability:
Copies available:
Biblioteca Central
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2. |
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Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales: , Análisis de informe COSO I, II y III,
by Estupiñán Gaitán, Rodrigo
Publication:
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2015
. xv, 455 p:
, Sistema de información en línea SIL, actualización permanente.
24 cm.
Date:2015
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Biblioteca Central
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3. |
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Control interno y fraudes coso I, II y III: , Análisis de informe con base en los ciclos transaccionales
by Estupiñán Gaitán, Rodrigo
Publication:
. 455 pg.
24 cm.
Availability:
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Biblioteca Central
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4. |
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Contabilidad: , Los sistemas de control interno en las mipymes y su impacto en la efectividad empresarial /
by Castañeda Parra Luz Idalia
Publication:
Medellin Tecnologico de Antioquia 2014
. pp. 129- 146
3.5 cm.
Date:2014
Availability:
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Biblioteca Central
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5. |
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¿Por qué un nuevo MECI para el control publico? /
by Meneses Mancipe Lina Mileydi
Publication:
Medellin Tecnologico de Antioquia 2014
. pp. 69 -88
3.5 cm.
Date:2014
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Biblioteca Central
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6. |
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Contabilidad : , la base para decisiones gerenciales /
Publication:
Bogotá McGraw-Hill 1998
. 881 p.
, Incluye lista de verificación de citas claves, índice de contenido e índice A.
27 cm.
Date:1998
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